Avand in vedere aspectele problematice ale aplicarii prevederilor Codului Fiscal in ceea ce priveste taxa pe valoare adaugata, cat si ultimele modificari legislative in materie, Avocatnet.ro a invitat-o pe Ioana Iorgulescu, specialist in TVA in cadrul Ernst&Young, sa raspunda intrebarilor legate de acest subiect.
majorarea tva nu e o sperietoare asa cum o descriu unii,e o necesitate pentru produsele de lux,cu exceptia produselor de baza si Fidel Castro stie asta,asa ca fie zis ideea de a pleca cu banii peste hotare e o marea fraiereala,nu ieseala
Buna ziua,
Societatea noastra a vandut bunuri scoase din functiune unei societati care are ca obiect valorificarea deseurilor. Au solicitat sa nu plateasca TVA, sustinand ca au dreptul la taxare inversa potrivit art.160 Cod fiscal si a unei Decizii a Comisiei fiscale., nu mai retin acum numarul deciziei ( cred ca 51 din 2003, nu stiu sigur) . Au depus si o declaratie notariala ca au achizitionat bunurile in vederea dezmembrarii si ca nu le vor valorifica ca atare. Este corect sa nu facturamTVA?
Dupa cum puteti citi in textul articolului, termenul limita pana la care se puteau pune intrebari era marti ora 16.00. Intrebarile primite ulterior nu vor fi luate in considerare .
Societatea X SRL Bucuresti cumpara din Argentina pixuri in conditii Incoterms FOB port Argentina.
Marfa o va vinde in Romania la societatea Z SRL din Brasov in conditii Incoterms CIP Brasov.
Transportul se face containerizat. Maritim pana la Constanta si auto de la Constanta la Brasov.
Societatea Z SRL va depune declaratia vamala de import.
Pe teritoriul Romaniei SC X SRL va plati TVA pentru transportul marfii si activitatile conexe acestuia daca cheltuielile respective sunt incluse in pretul de vanzare CIP deci in baza de impozaitare?
Va multumesc
Buna ziua!O firma de constructii realizeaza un ansamblu de locuinte.Proprietarul este persoana fizica,neinregistrat ca platitor de TVA.In conditiile vanzarii locuintelor,cat plateste proprietarul TVA,presupunand ca cei care si-au achizitionat casa noua,nu au mai avut in proprietate alta locuinta?
Buna ziua,
In baza unui contract de vanzare-cumparare se stipuleaza obligatia vanzatorului X de a suporta contravaloarea oricaror sume (amenzi), pe care ar putea fi obligat cumparatorul Y sa le achite pentru comercializarea produselor neconforme furnizate de vanzator. Y care e la randul lui vanzator fata de alte persoane, este sanctionat de catre organul constator (de ex DSV) cu suma de 500 lei pe care este obligat sa o achite catre bugetul de stat. Se intoarce impotriva lui X de la care a achizitionat marfa, pentru recuperarea sumei: cum factureaza suma de 500 lei? Aplica TVA sau nu? Avand in vedere ca s-au incalcat obligatiile contractuale prin furnizarea unor produse neconforme, sunt aplicabile prevederile Art. 137 pct. 3 lit.b din Codul Fiscal - si prin urmare nu aplicam TVA? Mentionez ca ambele societati sunt platitoare de TVA.
Multumesc anticipat!
Buna ziua
O societate X din RO achizitioneaza bunuri produse de o firma Y din IT urmand a le revinde la o firma Z din Turcia, marfurile fiind preluate direct din Italia. Transportul este platit de destinatar, firma din Turcia.
Asa cum se prezinta cazul firma X realizeaza o achitizie intracomunitara de bunuri precedata de un export de bunuri? Firma Y emite factura cu TVA 0 , operatiune scutita cu drept de deducere catre firma X care aplica taxarea inversa si revinde (exporta) cu TVA 0.?
Care ar fi situatia din punct de vedere TVA daca bunurile ar fi expediate la CIP/ CPT conditii de livrare?
Va multumesc
scuze sus nu este gabi fati ci vorniogluangelica
activitate " agenturare nave" ....adica la nominarea armatorului se efectuiaza anumite servicii pentru nava....act. scutita cu drept de deducere art 143 alin 1. lit h 3......art. 133 alin 2........se depune decl. 390 pt. prestari de servicii intracomunitare ( ex. italia, slovacia, germania).....si daca da la ce rd. se regaseste in dec. de tva.......si daca am un armator cu filiala in italia....mai depun 390......
( pana acum toata activitatea se regasea la rd. 13 din decont " livrari...............sc. cu drept de deducere.......acum pun ce am in 390 la 3 si restul la 13? sunt intrebari peste intrebari si .......daca vrei un raspuns oficial nimeni nu se baga pe aceasta act.).
multumesc anticipat
In primul rand, buna dimineata!
As avea si eu o nelamurire, daca se poate sa mi-o elucidati. Detin o Intreprindere Individuala, prin care vand piese auto. De cateva saptamani ma tot gandesc sa trec la "platitor de TVA". Problema o consta plata obligatorie a TVA la EMITEREA facturilor, nu la INCASAREA lor.
Tot pe Avocatnet am citit un articol saptamanile trecute, care-mi dadea ceva sperante. O lege prin care s-ar plati TVA catre stat la INCASAREA facturilor.
Intrebarea mea, legata de acest lucru: aveti ceva informatii daca acest lucru se va intampla curand?
Buna ziua,
o firma de instalatii care a emis facturile dar banii nu au fost recuperati de la client,acest lucru ducand la restante in vederea platii tva catre finante,si majorari ,firma datoare fiind in insolventa,eu ce rezolvare mai am in acest caz. si cui ma mai pot adresa?
O asociatie fara scop lucrativ A are ca scop potrivit statutului "promovarea solidaritatii sociale, acordarea de asistenta sociala si socio-sanitara"
Printre activitatile sale se numara potriit statutului "asigurarea, pe timpul verii, a plajelor fara salvamari, oferind servicii specifice salvamar si asistenta medicala pe perioada sezonului"
Pentru aceasta activitate desfasurata vara asociatia emite facturi in care mentioneaza "servicii de prim ajutor" sau "asigurare prim ajutor" catre o alta asociatie de salvamari B, sau catre o firma specializata C care la randul lor au contracte cu consiliul local si primesc bani de la bugetul local pentru supravegherea plajelor.
-activitatea consta in salvarea de la inec, resuscitare, medicatie, bandaje, utilizarea unei targi si transportul la spital.
Intrebare :1) Care este incadrarea din punct de vedere al TVA a acestei activitati a asociatiei A?
2) reprezinta "prestarile de servicii de prim ajutor" sau "asigurarile de prim ajutor" inscrise in facturile asociatie A o activitate economica ?
3) dat fiind faptul ca asociatia A, este beneficiarul final al unor fonduri publice care se platesc initial tertului catre care asociatia A factureaza, pot fi considerate scutite de impozitul pe profit ?
4)activitatea economica in sensul aplicarii prevederilor in materie de TVA are acelasi inteles in sensul aplicarii prevederilor in materie de impozit pe profit ?
Firma noua,platitoare de TVA din Romania, face investitii la spatiul inchiriat ( il modernizeaza) si ulterior il subinchirieaza. Opteaza pentru taxarea operatiunii de sub inchiriere. Se deduce intregul TVA din facturile de achizitii.
Contractul de inchiriere prevede ca la sfarsit valoarea investitiei nu se recupereaza de la proprietar.
Intrebare: IN CE CONDITII SE AJUSTEAZA TVA DE LA ACHIZITII SI DACA EU AM OBLIGATIA SA FAC AJUSTAREA.
Multumesc,
Diana Cicero
O societatea comerciala inregistrata in scopuri de TVA , achizitioneaza cu un aparat de masaj care nu are legatura cu obiectul de activitate al firmei, acesta fiind comert cu ridicata al materialelor de constructii.
cum inregistrez factura in contabilitate ?
din punct de vedere al impozitului pe profit -este o cheltuiala nedeductibila?
TVA este nedeductibil si el-635=4427?
multumesc./..
SC din RO (platitoate de TVA) realizeaza spoturi publicitare pe calculator in Romania si le trimite prin email clientului in Italia (care a trimis cod valabil de TVA).
Este corect ca SC din Romania sa declare prestari servicii IC incadrate la SDD0% ( TVA se va plati in Italia)?
Multumesc anticipat.
1.O societate mica platitoare de Tva mai poate devinei neplatitoare de Tva?
2. La un leasing ( luat o masina ) in iulie 2008 se deduce Tva la facturile lunare.
Doresc sa lichidez societatea comerciala... avem de recuperat TVA, dar as dori sa nu cer rambursarea si sa pun pe cheltuiala acest TVA sau chiar sa se compenseze TVA-ul de recuperat cu alte impozite (ex: impozit dividende).
Este posibil asa ceva?
Va multumesc.
Buna ziua,
In data de 20.03.2010, s-a infiintat societatea (platitoare de TVA) cf. actelor de la Registrul Comertului, desi n-a avut inca activitate, exceptie facand cateva reparatii si achizitii de obiecte de inventar, necesare desfasurarii activitatii, apare totusi obligatia depunerii decontului de TVA, acum la 25.04.2010? Mentionez, ca in decl. 010, perioada fiscala pentru TVA, a fost declarata trimestriala si inregistrata la 14.04.2010.
Multumesc anticipat
Buna ziua!
La sfarsitul anului 2008 fiicei mele i-am cumparat un apartament nou in Cluj, platind integral pretul, cu TVA 19%. Apartamentul a fost gata in septembrie 2009 cand au fost incheiate actele de receptie si factura finala. In decembrie 2008 a fost modificat Codul fiscal si am inteles ca tranzactia respectiva beneficia de reducerea TVA la 5%.
De atunci am tot intrebat la DGFPJ Cluj, Ministerul Finantelor si ANAF, fara a primi nici un raspuns. Va rog sa-mi spuneti daca beneficiaza de aceasta reducere, cum trebuie procedat. Constructorul-vanzator spune ca el nu poate rezolva problema deoarece BCR a finantat lucrarea si a incasat platile, el nefiind implicat in operatiunile financiare. Banca ne-a "trimis la plimbare" spunand ca a varsat la buget sumele reprezentand TVA, sa ne judecam cu Statul roman.
Privitor la TVA, am doua intrebari sa pun:
1.Tipografiile pot factura cu tva 9% produsele finite care au un continut publictar sub 50% si sunt realizate cu hartia tipografiei. Acelasi regim de tva se poate aplica si pentru serviciile aditionale acelor produse finite: infoliere, inserare, punere in cutii?
2.Daca un client din UE are cod de Romania, doar in scop de TVA, el fiind nerezident in Romania, incaseaza lei prin vinderea produselor in Romania de la clientii sai romani. Poate achita factura catre furnizorii sai romani tot in lei? Facturile pe care le primeste de la furnizorii romani pot fi in ron, sau este obligat sa inregistreze in contabilitatea sa doar invoice in eur, iar factura fiscala trebuie emisa la cursul bnr din data livrarii? Mai este conditionat de inregistrarea facturii la un anumit curs?
Un autoturism al firmei, asigurat, reparat in Ungaria, factura de reparatii cu taxare inversa; decontez cu asiguratorul roman TVA romanesc prin autofacturare sau trec pe TVA deductibila si decontez doar factura de prestari fara TVA?
Buna ziua,
In baza unui contract de prestari servicii, am efectuat lucrari unei firme germane si am facturat fara TVA (SDD 0%). La solicitarea rambursarii TVA provenit din altele (utilitati, motorina, diverse), inspectorii fiscali nu numai ca nu mi-au aprobat rambursarea dar m-au si gasit de plata pentru prestarile efectuate firmei germane, in baza art. 133 -locul prestarii serviciilor. Le-am pus la dispozitie documentele de transport cf carora bunurile au parasit Romania insa au refuzat dandu-mi un raspuns care m-a dat pe spate, "parearea lor personala e ca transporturile nu au fost efectuate in realitate", iar acum, la sesizarea pe care am facut-o Curtii de Conturi ref. la aceste abuzuri, reprezentantii ANAF s-au apucat sa controleze clientii din Romania ai beneficiarului german pentru care am prestat servicii, in incercarea inutila de a crea o oarecare legatura intre societatea mea si acesti clienti. Este oare legal acest comportament al fiscului din moment ce intre mine si clientul meu relatiile au incetat in momentul in care bunurile au parasit proprietatea mea cu destinatia Germania?
Multumesc
Doresc sa fac in Islanda o amenajare de gradini interioare. Plantele le voi transporta din Olanda, de la un furnizor olandez.
Este o prestare de servicii?
Pentru achizitia plantelor, trebuie sa ma inregistrez in scop de TVA in Olanda?
Buna ziua
Am 2 contracte de leasing cu societate dintr-o tara din comunitate, incheiate in anul 2005.
Cand am terminat cu ratele, nu am facut si formalitatile vamale de inchidere a acestor contracte.
Ca atare, in urma controlului ulterior al declaratiilor, autoritatile vamale au incheiat un act de control prin care s-au calculat taxe vamale si TVA de plata.
Am o nelamurire in privinta calculului TVA-ului de plata. Vama l-a calculat la valoarea utilajului inscrisa pe declaratia vamala (probabil pentru ca nu avea de unde sa stie ce s-a intamplat cu utilajul).
Intrebarea mea este urmatoarea: se calculeaza la valoarea totala sau la valoarea reziduala?
Multumesc anticipat pentru un raspuns .
O societate com. a primit marfa din italia in luna martie (26.03.2010 a ajuns marfa) iar in 14.04.2010 primeste factura. cand va fi prinsa in decl. 390? Daca ne puteti spune si ce curs de schimb trebuie sa folosim, adica din ce zi?
Va multumesc
O firma din UE are contract de livrare la cheie a unor mori de vant (bunuri imobile) pentru o firma romaneasca.
In acest scop aduce componentele din tara ei si le instaleaza in RO.
Cum sunt vazute aceste servicii din punct de vedere a TVA:
1. livrare cu instalare sau
2. servicii legate de bunuri imobile
Multumesc
Caz: Am facut o plata pe baza unei proforme catre germania in aprilie, marfa imi va sosi in iunie. Declar proforma in 390?
O persoana fizica, care a construit o locuinta proprie in perioada 2007-2009 ,incheind contracte de executie cu firme de constructie, poate sa recupereze TVA-ul platit acestor firme? Daca da, care este baza legala si care este procedura de utilizat.
Incasare avans pentru servicii fara factura. Cand se declara in D 390 ?
O societate comerciala din Romania , care nu este inregistrata in scopuri de TVA deoarece se incadreaza la art. 152 din Codul Fiscal, (cifra de afaceri realizata este inferioara plafonului de 35.000 Euro ) are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA daca efectueaza un
import de bunuri din Turcia ?