daca am o intraprindere individ, neplatitoare de tva,si aduc mobila second de la persoane fizice din germania, ce trebuie sa fac sa fiu in legalitate, pe ce baza o achizitionez
eu tot in ceata sunt , cum fac receptia marfi daca eu primesc facturi din UE cu tva , facturez tva la tva??
REVIN!
Multzumesc pentru sfaturi.
Am alta problema.
Am convins administratorul strain, sa mearga la POLITIE pentru cazier, care PLOLITIE, il trimile in Anglia sa faca la notar o procura pentru o persoana din Romania , persoana care sa se ocupe de procurarea cazierului. De ce nu i se elibereaza direct persoanei strine, care dovedeste cu documente de la Registru Comertului ca este administrator de firma in Romania , nu am priceput. A mai patit cineva asha ceva? Oricum la politie, mi-au zis clar ca fara acea procura nu elibereaza cazier.Deci pentru inscriere in ROI, neaparat o plimbare la Londra, si taxe la
Notar acolo, apoi traducere in Romania, si cine mai shtie, pe urma ce mai urmeaza....
Buna ziua,
Si eu am fost in situatia respectiva, dar procura am facut-o in Romania si nu in tara de unde era administratorul.
Mare grija ca in procura sa fie mentionat pentru inscrierea in ROI, iar dupa aceea aceasta mentiune sa o regasiti si pe cazier, altfel nu va va primi Administratia Financiara actele.
Din raspuns reiese ca se face taxare inversa pt platitorii de tva si ca singura pedeapsa e amenda.De ce in articol ati scris --"Practic, se va aplica in Romania TVA de 24% atat la valoarea achizitiilor cat si la valoarea TVA din statul membru respectiv pentru acele achizitii de bunuri/servicii care au locul livrarii/achizitiei in Romania, conform regulilor Titlului VI TVA din Codul Fiscal. "?
- asta este doar pt cei inreg. conform art153^1 din Codul Fiscal , la fel ca si pana acum.
- reveniti cu clarificari sa nu intre lumea in ceata sau postati raspunsul.
Din raspuns reiese "colectati TVA si platiti-l, pentru ca d-aia s-a inventat acest ROI, ca sa va mai jumulim un pic de niste bani, in timp ce noi va scoatem din VIES si va nagam la loc cand avem noi chef!"...
Intrebarile care se impun, sunt:
Cine va plati pentru firme oalele sparte, dat fiind ca partenerii din SM deja sunt asaltati de "instiintari" care ii trag de atentie ca partenerii lor din rRomanica NU AU AVUT COD VALID DE TVA TOATA LUNA AUGUST? (Da, ati inteles bine, TOATA LUNA AUGUST, nu doar 10 zile!)
Cine ne va disculpa in fata partenerilor din SM, care sunt indreptatitit ca creada ca suntem clienti dubiosi, dat fiind ca o luna avem cod, alta luna nu avem cod, apoi iar avem cod, pentru vina autoritatilor fiscale din RO, care, se pare ca, DUPA CE NE-AU EXECUTAT IN CATEVA ZILE CA PE NISTE COBAI, "au uitat" sa reactiveze in VIES firmele, la data emiterii Deciziei de ROI?
Funny o sa fie cand vor aparea "spetele fiscale" care, din cate se simte in aer, vor conduce nu numai la trambitata amenda care e un fisss (pentru ca dreptul de a fi data, s-ar prescrie in 6 luni de la luna August incolo!) ci la NISTE SUME IMENSE DE TVA DE PLATA, ce se pare ca vor fi calculate pt.facturile emise/primite in perioada in care...nu ai fost activ i VIES...
Have fun, dragilor! Iar pentru potentialii investitori: in loc de "Welcome to Romania!", ..."Greetings from rRomanica"!
Pai s-au spalat pe maini, si unii chiar nu pricep: "in care sa inregistreze taxa aferenta achizitiilor intracomunitare de bunuri si servicii, ca taxa colectata si ca taxa deductibila, in limitele dreptului de deducere !!! 

Pai dreptul de deducere este 0 ca nu este o operatie taxabila !!!
Tanti Vizoni ar trebui direct......(educatia nu-mi permite) .
ha. ha. ha
Pai s-au spalat pe maini, si unii chiar nu pricep: "in care sa inregistreze taxa aferenta achizitiilor intracomunitare de bunuri si servicii, ca taxa colectata si ca taxa deductibila, in limitele dreptului de deducere !!! 

Pai dreptul de deducere este 0 ca nu este o operatie taxabila !!!
Tanti Vizoni ar trebui direct......(educatia nu-mi permite) .
ha. ha. ha
se poate va rog mai multe comentarii referitoare achizitiilor intracomunitare de autoturisme secnd-hand si aplicarea t.v.a la revanzarea acestora....sunt o societate care are cod 4511 si vreau sa stiu daca regimul special al acestei taxe este absolut legal si si pentru acest obiect de activitate.
POATE CINEVA SA-MI RASPUNDA::
Eu am o firma neplatitoare de tva, si eu trebuie sa ma inscriu in Registru k am vazut acolo in lege ca nu iar cei de la Nadlac mi-au zis ca da.
Mentionez ca eu platesc pretul cu tva de unde cumpar.,Daca ma gandesc bine in cazul meu daca sunt neplatitor de tva nu prea are nici o implicatie,pt ca eu nu trebuie sa platesc tva la stat si nici sa-l adaug la produs.
AStept raspunsurile Dvs.Va multumesc
OUG 58/2010 care a introdus obligativitatea inregistrarii in ROI, nu a modificat articolele de lege referitoare la AIC, LIC, Prestari SIc sau Achizitii SIc. De aceea, asa cum observati si in raspunsul MFP, pentru AIC se face in continuare taxare inversa, chiar daca nu sunteti inregistrat in ROI. Similar :
- LIC este SDD daca sunt indeplinite conditiile pt.scutire
- Prestarea SIc este Neimpozabila in Romania
- la Achizitia SIc Taxabila se face taxare inversa .Aici apare aceeasi problema ca la AIC, adica prestatorul din SM va va factura cu TVA din SM ( dar pot exista si excceptii) pt. nu va vede in VIES.
Singura "penalizare" pt. nu s-a facut inregistrarea in ROI este AMENDA
Ce se intampla in cazul in care ai depus cererea de inscriere in ROI, dar aveai tranzactii angajate anterior intrarii in vigoare a ordonantei si ai avut numar de TVA invalid pentru cateva zile (10 zile?) pana cand au facut inscrierea. Ai fost nevoit sa emiti facturi comerciale in interiorul celor 10 zile (dupa depunerea cererii de inregistrare) pentru ca trebuia sa livrezi marfa. Cum se trateaza aceasta situatie? Ai fost sau nu platitor de TVA in interiorul celor 10 zile cat a durat inscrierea in ROI?
Multumesc,
Dalia
Daca eu imi aduc din germania mobila second hand pe care o achizitionez de la diverse persoane fizice,unele produse chiar de pe strada si ma ajunge sa zicem un t.i.r. de marfa adus in tara 6000 euro iar eu vand respectiva marfa aici cu 8000-8500 euro,din care mai platesc chirie si oameni 1500 si raman cu profit de 1000 ce taxe trebuie sa platesc,ca daca trebuie sa dau tva de 24% inseamna ca am nevoie sa mai imprumut ceva bani sa platesc nu sa raman cu profit,care ar fi solutia daca poate sa ma ajute cineva,multumesc.
Nu inteleg. Daca primesti o factura cu TVA, desi esti inregistrat si in ROI dar partenerul efectiv pune TVA....se plateste 24% la statul roman sau se face taxare inversa?(cu TVA aplicata la toata suma, inclusiv TVA din afara)
Eu am o firma neplatitoare de tva, si eu trebuie sa ma inscriu in Registru k am vazut acolo in lege ca nu iar cei de la Nadlac mi-au zis ca da.
Mentionez ca eu platesc pretul cu tva de unde cumpar.,Daca ma gandesc bine in cazul meu daca sunt neplatitor de tva nu prea are nici o implicatie,pt ca eu nu trebuie sa platesc tva la stat si nici sa-l adaug la produs.
AStept raspunsurile Dvs.Va multumesc
Din pacate, aceasta interpretare, in sensul platii de TVA la TVA este in contradictie cu Directiva de TVA.
Alberto Kurtyan
Poate cineva sa ne traduca cum se pune in conturi, in limbaj contabil, fraza urmatoare (in limbaj "aburitor")?:
"Practic, se va aplica in Romania TVA de 24% atat la valoarea achizitiilor cat si (?!) la valoarea TVA din statul membru respectiv pentru acele achizitii de bunuri/servicii care au locul livrarii/achizitiei in Romania, conform regulilor Titlului VI TVA din Codul Fiscal."?
1. Cum sa pui TVA la...TVA?
2. Dpdv.al achizitorului, cum ramane cu TVA facturat la cota din statul membru?
Nu-i ajunge achizitorului din Rom ca plateste TVA din factura, trebuie sa mai colecteze si sa plateasca si TVA la...TVA? Si, cum ramane cu TVA din 4426? Mai exista, sau...s-a pierdut pe drum? Ca, in "punctul de vedere" nu se spune nimic despre ceea ce ar aduce si avantaj achizitorului. Saracul el are NUMAI OBLIGATII, in opinia celor care emit aceste stralucite "puncte de vedere"!
Sau, e o pedeapsa pt.ca isi permite sa faca business pt.a plati taxe in Romanica!? Nu era suficient faptul ca aceasta inventie a ROI, vine PESTE D390 si peste INTRASTAT-ul care, sa ne fie cu iertare, NU ARE NICI O LOGICA, decat aceea de a da obiectul muncii celor de la Statistica, intrucat aceste date se pot extrage cu un click de la Finante din D390...!?
Nu cumva, romanul vesnic ametit cu "reguli" aberante, tb. si... si cu banii luati, pt.ca altfel se dezmeticeste si nu mai sta "drepti!" in fata comunismului deghizat in democratie?
Deci se va plati TVA la TVA in acest caz.
Inscrieti-va in ROI si facturati mai tarziu.
Cine ma poate ajuta si pe mine?Am inteles cum e cu achizitiile, dar cum e cu livrarile?Daca nu ma-m inregistrat in ROI pot sa emit factura pentru prestari servicii intracomunitare? Factura o fac cu TVA sau este operatiune neimpozabila ca oricare alt export?
Multzumesc pentru sfaturi.
Se face cu TVA 24%.Ca si cum ai fi neinreg in scop de TVA.Vezi Ord 54 din 2010,resp Art. 1582 Registrul operatorilor intracomunitari
(1) Începând cu data de 1 iulie 2010, se înființează și se organizează în
cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală ?Registrul operatorilor
intracomunitari? care cuprinde toate persoanele impozabile și persoanele juridice
neimpozabile care efectuează operațiuni intracomunitare, respectiv:
a) livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România potrivit art.
132 alin. (1) lit. a) și care sunt scutite de taxă în condițiile prevăzute la art. 143
alin. (2) lit. a) și d);