|
offline
Data inregistrarii: |
Imi puteti spune, va rog, in cazul in care o persoana juridica romana are ca asociat unic o persoana juridica straina, acestea se considera afiliate sau nu? |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Daca in anul 2011 am platit dividende aferente anului 2010 scutite de impozit asociatului unic (persoana juridica straina) valoarea acestora va trebui trecuta in formularul 30 aferent bilantului pe anul 2011 la randul 33 sau 35, iar la impozit voi trece 0? Multumesc anticipat |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Dorim sa acordam salarii compensatorii in urma unei concedieri individuale pe motive ce nu tin de persoana salariatului. Mentionez ca nu avem nimic precizat in CCM la nivel de unitate sau in regulamentul intern. Imi puteti spune daca acordam 3 salarii compensatorii de incadrare in baza deciziei de concediere individuala vom retine toate contributiile, mai putin somajul? |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Nu, am un asociat unic persoana juridica straina si 3 administratori. Stiam ca in lege scrie "administratorii entitatii", dar speram ca poate sa semneze doar unul dintre ei, deoarece cu administratorul strain este putin mai complicat Va multumesc pentru raspunsuri |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Imi puteti spune, va rog, daca politicile contabile trebuie aprobate de toti administratorii, sau este de ajuns doar unul? In cazul meu sunt 3 administratori, dintre care unul este persoana fizica straina. |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Decizia de neplata apartine administratorilor, nu mie, au luat aceasta decizie pe baza contractului, in sensul ca aceasta este singura optiune de reziliere, neplata facturilor. Va multumesc pentru raspunsuri, deci voi deduce tva-ul si cheltuiala de pe facturile primite si mai vedem ce se intampla in instanta, probabil ca va trebui sa platim si despagubiri, ce sa zic, n-au mai vrut sa astepte inca 1 an. |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Va multumesc pentru raspuns, dar daca se poate sa mai primesc si alte pareri pro sau contra, tinand cont ca va trebui sa intocmesc decontul pe luna iunie cu optiune de rambursare. Mai mentionez ca am incheiat deja un contract cu un alt furnizor pentru prestarea serviciului respectiv. |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Am urmatoarea situatie, un contract de prestari servicii cu un furnizor incheiat pe perioada determinata fara posibilitatea noastra, a clientului, de a rezilia acest contract inainte de termen, abia in anul 2012 se incheie. Incepand cu luna iunie 2011 am inceput demersurile pentru judecata, dar primim lunar factura + TVA aferenta acestui serviciu care nu mai este efectiv utilizat de societatea noastra si nici nu mai platim aceasta factura. Intrebarea mea este daca mai deducem TVA-ul de pe factura, respectiv cheltuiala cu acest serviciu mai este deductibila sau nu? Eu am rationat ca din moment ce nu mai contibuie la realizarea de venituri impozabile, astfel nici cheltuiala cu serviciul neutilizat nu mai poate fi deductibila si nici TVA-ul nu se mai poate deduce, in special pentru faptul ca cerem rambursare de TVA. Ce ziceti, am sau nu dreptate? |
|
|