|
offline
Data inregistrarii: |
mihaelastir a scris:
Sustin inca o data ceea ce s-a mentionat mai sus: Au obligatia depunerii acestei declaratii DOAR acei contribuabili care se incadreaza in art. 2 al 58 lit a-d (adica au CA sub 100 000, max 3 salariati, microintrepr, etc) ; SI DORESC totusi depunerea lunara. Adica cu alte cuvinte cei care au de exemplu CA peste 100 000 sau/si peste 3 salariati NU AU CUM SA DEPUNA DECLARATIA pt ca se incadreaza la al 1 art 58 unde scrie clar ca au obligatia depunerii lunare. Alt lucru de mentionat, D112 se depune obligatoriu lunar (chiar daca ai dr. de a depune trimestrial) incepand cu luna in care inceteaza CIM pt un angajat; urmand ca din trim urmator sa revii la depunerea trimestriala. Fain nu???? |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Va intelegem supararea si probsbil doriti mai mult sa va descarcati. Nu este corect dar ce puteti face este important. Puteti finaliza un an calendaristic fara o zi de concediu si apoi inainta o plangere la ITM precum ca nu s-a respectat cadrul legal (e obligat prin lege sa le ofere indiferent de vointa sau nevointa dv de a le lua; rezulta nu nu are ce motiv sa explice) Din acest moment il aveti la mana pt ca o simpla adresa (fie ea si pe email) catre ITM; se va alege cu control. Ei 99.99% din cazuri nu spun din ce motiv vin si chiar cauta sa va protejeze identitatea. Sau puteti formula plangere inc are mentionati ca nu se acorda zile de concediu in firma fara a le oferi date de identificare. Ei vor verifica si ii vor arde cu cate o amenda si in plu va vor da zilele de concediu. Sfatul meu nu semnati statul cu zile de concediu daca acestea nu s-au acordat. |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Aricolul 41 duce la confuzia doamnei de mai sus. Daca s-ar intocmi fara TVA de ce mai era nevoie sa mai mentioneze ca preluarea se face fara TVA? Raspund tot eu; pt ca in loc sa faca cadrul legal l-au copiat, asa cum stiu ei cel mai bine... Corect se procedeaza asa: Conform aceluias Ordin si excluzand prostia de la art. 41; te uiti la cal IV si intelegi clar sa ce completeaza valoarea FARA TVA (alin 4) Cu TVA-ul ce se intampla? ei bine acolo se va intocmi un Jurnal de cumparari respectiv Jurnal de Vanzari lunar sau la 3 luni (in functie de cum ai optat). La finele lunii pe baza celor 2 jurnale determini TVA-ul Pe baza sumelor din Registurl de Incasari si plati determini impozitul de venit anual Daca ai un volum redus de activitate le poti face manual, daca nu exista aplicatii care te vor ajuta (detalii pe mesageria privata pt a nu face reclama gratuita) Mult succes! |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Odata ce-l retin de la om il si declar in D100 ca apoi sa-l platesc Cu alte cuvinte il declar 6 luni, in a saptea luna intrucat nu retin nimic (nu mai colaborez) de declarat am zero Sun obligat sa mai depun sau nu cu zero declaratia? Aceeasi intrebare si la ANAF si pauza pe la ei. Primul raspuns era era o prostie. Eu le zic de impozit necuprins in vectorul fiscal; ei imi detaliau unul din vectorul fiscal. Can le-am explicat ca nu au habar si ca trebuie sa vina cu detalii au uitat sa mai raspunda. |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Probabil se referea la Contractul de Munca desi inclusiv acolo functia de Administrator cod COR 512101 necesita sudii medii. Totusi e bine sa intelegeti ca intr-o firma puteti fi Administrator cf hotararii AGA (fiind unic asociat adica hotararii dv) dar ca salariat puteti fi de exemplu consultant. Diferenta o face: - actul constitutiv in care apareti ca administrator (L 31/1990); - cotnractul individual de munca in care apareti consultant (L 53/2003); Doua legi diferite cu rol diferit... |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Doamna de la finante are dreptate, contestatia o faceti la Judecatoria de pe reaza unde aveti sediul. Acolo depuneti o contestatie scrisa insotita de copia dupa amenda cu pricina, copia dupa declaratiile depuse (ce au numar de inregistrare) Pe copii scrieti "conform cu originalul" si le stampilati si gata Asta daca nu doriti sa contactati un jurist care va poate ajuta mai mult. Termenul este de 30 zile (sau cel ce scrie pe PV undeva spre final), deci nu mai asteptati ca din discutie reiese ca e cam tarzior |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Acest impozit se declara prin D100. Eu pun problema urmatoare: Tinand cont ca acest impozit nu se opereaza in vectorul fiscal conform: http://www.avocatnet.ro/con... Iar eu am retinere 6 luni si declar lunar prin D100 si in a saptea luna nu am retinere de impozit, sunt obligat sa depun delcaratia cu Zero??? Rog ca cei ce ofera raspuns sa-l faca numai insotit de un cadru legal cat ma concis si la subiect. |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
adriantot a scris:
Tocmai asta ma intereseaza, care este procedura de a-i actiona in instanta??? |
|
|