|
offline
Data inregistrarii: |
Am construit o cladire , pv de receptie fiind la 30.12.2009 , dar inregistrata in contabilitate la 01.01.2010,acuma doresc sa o vand. Mentionez ca am dedus tva de la facturile de materiale si manopera constructorilor. Va rog sa-mi spuneti daca facturez cu tva in cazul asta sau este fara tva? |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Buna ziua,
daca sunteti platitor de TVA atunci facturati cu TVA. Avocat Costi Boncu |
|
|
|
offline
18
Data inregistrarii: |
daca p.v. de receptie a fost semnat la 30.12.2009, inseamna ca in momentul de fata constructia nu mai este considerata noua d.p.d.v al tva, iar livrarea acesteia este scutita de tva, potrivit art. 141, alin 2, lit. f) din codul fiscal.
pentru a evita ajustarea tva dedusa la edificare (materiale si manopera), prevazuta la art. 149 cod fiscal, puteti opta pentru vanzarea in regim normal de taxare si veti factura cu tva 24%. daca vindeti cladirea anul acesta, va trebui sa returnati statului 18/20 din taxa dedusa, iar daca o vindeti anul viitor, 17/20. faceti cateva calcule si in functie de pretul negociat cu cumparatorul, aplicati solutia cea mai buna pentru dvs. |
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Multumesc celor ce mi-au raspuns.Mai am o intrebare.
Daca procedez la ajustarea de tva , cum trebuie platit tva - ul (17/20) , esalonat in fiecare luna timp de 17 ani ,sau tot o data? |
|
|
|
offline
18
Data inregistrarii: |
toata suma, o singura data, prin depunerea decontului de tva.
|
|
|
Acest subiect este moderat de catre Iulian Manea, Gabrielle Monique, Dragos Negoitescu