Buna ziua. Avem un furnizor din germania , platitor de tva,care si-a deschis cont in Romania pentru clientii de aici si a inceput sa factureze in lei. Marfa pleaca din Germania in continuare si in afara de contul bancar firma nu are vreo reprezentanta sau ceva in romania. Este in continuare intracomunitara, zic eu.Intrebarea mea este cum voi inregistra factura in saga, la intrari normal, cu taxare inversa, si ce se intampla cu data receptiei marfii atunci? In privinta declararii in 390 e vreo diferenta? am mai cautat pe forumuri dar fara vreun rezultat. #-o Daca s-a mai intrebat scuze. Multumesc.
Este achizitie intracomunitara pt ca furnizorul este identificat cu date din Germania, iar in aCMR locul de plecare al marfii este tot Germania.
Faceti taxare inversa.
Receptia o faceti in data in care soseste marfa la dvoastra dar la pretul in lei de pe factura emisa de furnizor. Plata o faceti in lei, egala cu suma de pe factura, deci nu mai intervin diferentele de curs valutar.
O treceti in 390.