Buna seara,
Am urmatoarea situatie: emit o factura unui client pt produsul x in 01.09.2012
In data de 01.11.2012 primesc produsul inapoi si dau clientului o factura de storno.
TVA-ul aferent facturii de storno il evidentiez cu minus in declaratia 300 la regularizari taxa colectata?