avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 531 soluții astăzi
Forum Activitate ramonavezetiu

Activitate ramonavezetiu

Buna ziua ,

Va rog sa ma ajutati si pe mine in urmatoarea problema.
D101 oct dec cu definitivare an pe 25.04.2011.Pierdere tot anul 2010.S-a declarat si platit minim 2150/trimestru.
Am declarat la trim.IV impozit egal trim.III =2150ron .
Am inreg. chelt. la dec 691=441 2150ron conform D100/25.01.2011.Dupa calcul final a rezultat pierdere la 31.12.2010 rezulta impozit de recuperat 2150 ron .
Din pacate, dupa ce am facut D101 oct dec am realizat ca nu am facut si nota de storno 691=441 -2150 ron conform D101 oct -dec.
Intre timp am avut audit si deja bilantul si sit financiare sunt semnate si auditate ( nu cuprind aceasta nota de storno), si nu mai pot schimba nimic chiar daca nu am depus inca D101 pt oct dec si nici bilantul pe 2010 .
Cum pot sa corectez aceasta greseala ? Fac in ian 2011 1174=441 -2150ron ?
Si cum depun D101 asa cum o am acum: rd.24 cu suma de 2150 si sect C rd.5 2150 si rd.7 cu 2150 ? Si apoi vin cu rectificativa ch exploatare cu -2150 ,rd.24 cu 0 si sect C rd.5 2150 si rd.7 cu 2150 cum era corect ?
Sau depun direct D101 corect chiar daca corectia ii facuta in ian 2011?#-o
Nu o sa mai bata 121 din bilant cu cel din D101.

Sper ca am fost destul de explicita si va rog sa imi dea cineva un raspuns cat mai repede avand in vedere ca termenul limita este de 26.04.2011
Multumesc anticipat