Sunt PFA, pensionar si am derulat in 2013 doua contracte:
- unul cu un partener dintr-o tara (Costa Rica) neinclusa in lista tarilor cu care Romanai are acord bilateral privind evitarea dublei impozitari - pentru care trebuie sa fiu taxat cu impozitul de 16% si CASS de 5.5%
- altul cu un partener din SUA, tara cu care Romania are un astfel de acord, pentru care ar trebui sa fiu taxat doar cu CASS(5.5%) .
Am avut servicii si incasari cu ambii parteneri.
Ma intereseaza cum se evidentiaza/diferentiaza in raportarea anuala, declaratia 200, veniturile incasate de la cei doi parteneri astfel incat sa se separe cele doua nivele de taxare si sa se evite dubla impunere.