1. PFA inregistrat in R.O.I., in scopuri de TVA cu depunere trim. Cum emit o factura cu TVA sau fara TVA pentru livrarea de prestari servicii de consultanta si management unui beneficiar fiscalizat, neplatitor de TVA si neinregistrat in R.O.I. din Marea Britatie, iar serviciul s-a efectuat in Romania el neavand domiciuliu stabil aici?
2. In cazul in care emit factura cu TVA, sunt obligat sa achit TVA colectat ?
3. Sunt obligat sa depun si D390 VIES si pana la ce data, PFA cu depunere la trim.?
1. locul prestarii serv este unde isi are stabilit sediul deci UK - fara tva
2. -
3. 390 se depune lunar pana pe 25 luna urmatoare daca exista operatiuni ( nu se depune pe zero)