Buna dimineata.
O societate factureaza in decembrie 2015 unui client, un avans in valoare de 10000 lei plus tva, pentru realizarea unei constructii. In ianuarie 2016, societatea restituie clientului 7000 lei plus tva din avans, din cauza unor neintelegeri. Ce anume trebuie facut din punct de vedere contabil in momentul restituirii partiale din avans? Trebuie stornata toata factura de avans cu suma de 10000 lei plus tva, dar cealalta factura pe cat trebuie facuta avand in vedere ca acum avansul a ramas de 3000 lei plus tva?
Va multumesc