Buna ziua ,
Am un srl infiintat in Romania platitor de tva care urmeaza sa presteze in UE, instalatii la bunuri imobile ptr. persoane fizice si persoane juridice neplatitoare de tva . Care este modul de facturare? Cine trebuie sa plateasca tva si cui ,statului roman sau statului strain ,stiind ca in situatia mai sus mentionata nu se incadreaza la taxare inversa ?
Va multumesc!