Buna ziua,
Sunt PFA la norma de venit, platitor TVA la facturare, trimestrial. Lucrez doar cu PJ, nu emit bonuri fiscale.
Exista o rubrica in 394, la litera G, care suna asa:
LISTA OPERATIUNILIOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NATIONAL
( cu detaliere pe operatiuni efectuate pprin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) precum si pt operatiuni pt
care nu exista obligativitatea utilizarii AMEF)
Acolo se cere totalul incasarilor, defalcat lunar pe cote de TVA, ca si prestator de servicii incadrandu-ma la rubrica
"i2 - incasari lunare efectuate din activitati exceptate de la obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale"
Inteleg gresit sau cumva unui PFA la norma de venit, i se cere sa-si contabilizeze extrasele de cont cu incasarile lunare? Ar fi ceva complet nou in activitatea PFA... Sau poate "autorul" a vrut sa spuna altceva?
In cazul TVA la incasare intelegeam si era normal. Dar la TVA la facturare...
Acte contabile pfa
sorinnell
buna, mi-am deschis si eu un magazin mixt pe PFA neplatitor de TVA. Ati putea sa ma luminati si pe mine un pic? Am intrebat ce acte de evidenta contabila ... (vezi toată discuția)