Buna ziua! Am un PFA pe care detin si cod intracomunitar de TVA iar in decembrie voi fi plecat cateva zile pentru un client in Franta si nu imi e clar cum ar trebui sa procedez cu partea contabila legata de cazare.
Din ce am inteles, TVA-ul de la cazare nu va fi cu taxare inversa (locul prestarii considerandu-se in cazul unui hotel chiar locul unde este el) deci inteleg ca:
1. Factura o voi lua pe CUI-ul normal si nu declar in D390? Nu depun nici D301?
2. Daca trebuie sa depun D301, cum platesc respectivul TVA si pana cand? Imi va aparea in Ghiseul.ro dupa depunere aceasta suma de plata sau e vreun cont IBAN in care trebuie eu sa fac un transfer bancar?
3. Daca biletele de avion le-am luat de la Tarom si am primit o factura romaneasca, nu am nimic special de facut pentru ea, nu?