buna ziua, as dori sa ma lamuriti.
o firma din romania, platitoare de tva, facureaza prestari servicii in franta pentur firma platitoare de tva, cum se intocmeste factura, cu sau fara tva, se aplica taxare inversa?
dac se aplica taxare inversa, firma din romania plateste tva?
am mai citit ca nu dar totusi nu sunt lamurita.
multumesc
ca regula generala, va factura fara tva (firma din franta va inregistra taxare inversa), va declara operatiunea in 390 si inainte de toate, va solicita inscrierea in ROI
Declaratia 390
ga-ga
buna! ce ma sfatuiti sa fac? am o firma care presteza servicii de ipsoserie in franta-in decembrie s-a facut prima factura pt benef din Franta - locul ... (vezi toată discuția)