Buna seara!
Am o mare nedumerire: am o firma platitoare de TVA care presteaza servicii de transport pentru parteneri din UE. Pana acum nu am avut probleme, dar se intampla ca acum lucreaza pentru o firma care nu are cod valid de TVA.
Concret, firma din Romania preia de la firma din Olanda diverse marfuri sau bunuri , dar care nu ii apartin, si pe care le transporta la o adresa data, tot in UE de regula. Saptamanal se intocmeste o situatie (kilometri parcursi) pe baza carora se va intocmi factura.Intrebarea e cum se factureaza, pentru ca eu zic ca se factureaza cu TVA, patronul, ascultand sfaturile unuia care zice ca" el a mai lucrat asa si nu a avut probleme" zice ca nu trebuie cu TVA si ce e "scutit cu drept de deducere". Asta o zice fara insa a argumenta si fara un articol din codul fiscal care sa ma lamureasca. Si cum se declara (D390 si D300)?
Multumesc tuturor celor care vor consuma din timpul lor pentru a ma ajuta cu un raspuns argumentat !
intr-adevar, chiar daca firma din olanda nu va furnizeaza un cod valid de tva, veti factura tot fara tva, nu veti declara in 390, iar in decontul de tva la rd.3
temei legal: art. 133, alin 5, lit. c) din codul fiscal.