va supun atentiei si va solocit ajutorul pentru urmatoarea situatie:
o SC din Romania platitoare de TVA, beneficiaza de servicii efectuate de o SC din Austria,de asemenea platitoare de TVA. Aceste servicii sunt efectuate pe teritoriul Romaniei si facturate in euro (baza+tva 20%).
Rugamintea mea este sa-mi spuneti daca acest TVA se poate deduce si la ce rand se inregistreaza in D300. Va multumesc
puteti depune acum decl. 390 retroactiv, dar riscati sa atrageti atentia organelor fiscale.
in plus trebuie depuse si cereri de corectie deconturi tva pentru aceasta perioada.
dar cum ramane cu neinscrierea in ROI? aici nu aveti ce remedia.
eu va sfatuiesc s-o lasati asa, iar la prima inspectie fiscala, veti vedea ce si cum...