Despre webinarii
Doar abonații premium au acces regulat la webinariile premium, realizate împreună cu specialiști de top, pe o multitudine de domenii - de la legislația muncii și fiscalitate până la cea de mediu sau GDPR.
Informațiile oferite de specialiști au o utilitate imediată și vin să rezolve probleme reale cu care orice companie se confruntă.
Am urmatorul caz-
o soc.romana are incheiat un contract cu o soc.germana de prestari servicii pe teritoriul Germaniei.In acest sens soc.rom duce proprii salariati sa lucreze in Germania.
Soc.romana desfasoara si activitati pe teritoriul Romaniei.
Soc.romana acorda salariatilor din Germania diurna.
Contabila din Germania intocmeste state de salarii in Germania-statele le intocmeste ca suma de salariu acordat in Rom+diurnele acordate pt.Germ si plateste impozitul pe veniturile salariatilor.
Acum vrea toate actele contabile din Romania (inclusiv pt.activitatile desfasurate aici) spunand ca ea trebuie sa le contabilizeze acolo pe toate,sa faca bilantul contabil,sa plateasca impozitul pe corporatie cred care este de 45% am inteles.
Din cate inteleg eu de la ea acolo vine fiscul german si iti spune ce profit trebuie tu sa realizezi-mie imi este greu sa cred asta.
Vrea actele in original.
Ea spune ca noi in rom.nu trebuie sa facem absolut nimic,in schimb cere JC,JV,registru de banca,casa.Nu trebuie bilant nimic datorita tratatului de evitare a dublei impuneri.
Eu stiu ca impozitul platit acolo se trece ca si credit fiscal in D 101.
In rom impozitul pe profit este de 16% acolo de 45%.
Facturile emise soc.germane s-au emis din Romania fara tva.
S-a mai confruntat cineva cu o situatie asemanatoare?ca eu nu inteleg nimic.
da, dar factura o emite firma din RO cu codul fiscal de Germania si tva de Germania.
aceasta factura trebuie sa o contabilizeze doamna din Germania - si nu dvs. in Romania.