Este vorba de o achizitie de marfuri din UE (Italia) , marfa este achitata direct furnizorului din Italia, iar acesta emite factura cu TVA 21%. Precizez ca ambele firme ( si cea din IT si cea din RO) au cod valid de TVA.
Va rog sa ma indrumati cum sa procedez la intocmirea NIR-ului (intoduc TVA-ul in pretul produsului achizitionat?) , in ce alte declaratii ar trebui sa cuprind aceasta factura . O consider achizitie intracomunitara si o raportez in declaratiile obisnuite( Intrastat, 390, 300) ?
Va multumesc mult pentru ajutor!