In luna 06.2012, societatea A cu sediul in Romania, presteaza servicii de constructii neimpozabile in Romania, pe teritoriul unui stat nemembru UE. Va rog sa-mi spuneti la ce rand din declaratia D300 aferenta lunii iunie se trece aceasta operatiune si daca e necesara declararea ei in D390, avand in vedere faptul ca beneficiarul serviciilor este o societate B cu sediul in Romania.
Multumesc anticipat pt raspunsurile d-stra.
daca ambele societati sunt stabilite in romania, cine plateste tva catre statul italian?
chestiunea nu este asa simpla precum pare.
daca beneficiarul nu este inregistrat in scopuri de tva in italia, atunci prestatorul este obligat sa se inregistreze in scopuri de tva in italia si sa emita o factura cu iva - imposta sul valore aggiunto - echivalentul art. 153, alin. 4 din codul fiscal.
O parte a intrebarii mele era: la ce rand din D300 se trece operatiunea neimpozabile in Romania? In asteptarea raspunsului d-stra, va doresc o saptamana frumoasa si va multumesc!