In luna ianuarie am avut TVA de dedus neexigibil (furnizori neachitati).In februarie Tva-ul devine deductibil (facturi achitate),in contabilitate se inregistreaza 4426= 4428.
Spuneti-mi,va rog,in D.300 unde trec aceasta suma,TVA de deductibil ce provine din facturi inregistrate in ianuarie ? La randul "Regularizari" ?
Multumesc.
Programele de contabilitate pun automat suma exigibila la randul unde normal era inainte valoarea din jurnal pe o luna. Nu conteaza din ce luna provine.