Am si eu urmatoarea nelamurile, primesc facturi atat de la furnizori non ue (google, amazon) cat si de la furnizori cu cod tva de irlanda ( drop box ) neinregistrat in roi, cu tva de romania, adica 24 % cota din tarile lor fiind diverita .
Banuiesc ca ar trebui sa deduc acest tva ?!?
Trebuie sa mai fac ceva special, ca nu prea vad unde as putea sa declar aceste facturi .
Sigur nu sunt in VIES?
Este corect, ei folosesc sistemul M1SS ( colecteaza tva cf tarii de destinatie si-l vireaza in Romania); puteti deduce tva ul ca o achizitie interna. Nu se declara in 394.