Buna,
Intrebarea mea este, cum se inregistreaza TVA-ul aferent serviciului achizitionat de la o firma din afara UE! Am preluat contabilitatea unei firme de curand si firma de contabilitate, unde era pana acum, a inregistrat taxare inversa! Eu nu prea sunt convinsa ca asa trebuie, de aceea intreb.
Va rog, este cineva care poate sa ma ajute :)
eu va sfatuiesc sa va uitati cu atentie in decontul de tva, iar daca va veti lua in continuare dupa fostul contabil, chiar ca nu veti mai intelege nimic.
repet: in decontul de tva achizitiile de servicii extracomunitare se inregistreaza la atat la rd. 7, cat si la rd. 19, atat ca taxa colectata, cat si deductibila.
la rd. 12 se trec operatiunile interne supuse masurilor de simplificare (art. 160 cod fiscal, iar la rd. 21, achizitii din interiorul tarii (19%)
Asa este, aveti dreptate, cel mai bine este sa ascult de mine si de altii mai intelepti:)
Sunt o firma de contabilitate destul de mare, chiar nu stiu cum au putut sa faca astfel de greseli. Sunt multe lucruri ce inca nu am reusit sa clarific...
Multumesc mult pentru ajutor :D