avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1074 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA Facturi externe de consultanta
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

Facturi externe de consultanta

Buna ziua,
Va rog frumos daca ma poate lamuri cineva, am doua facturi externe pentru consultanta, una este cu TVA, cealalta fara,care este modalitatea de a o inregistra in contabilitate ?se aplica tva la totalul facturii si daca se plateste TVA ?!Mentionez ca firma din Romania beneficiara este neplatitoare de TVA.
Multumesc frumos!
Cel mai recent răspuns: maria3000 , utilizator 10:35, 11 Iulie 2008
maria3000 a scris:

Buna seara!
Multumesc mult pentru raspuns. de la administratie mi s-a spus ca este vorba de un impozit de 7% cu retinere la sursa pe care trebuie sa il viram noi statului dar nu m-am la murit cu tva-ul. nu stiu daca au comunicat ai nostri codul de tva dar daca au facut-o (ii voi intreba miine) inteleg ca este in regula ca am primit factura fara tva?imi cer scuze dar sunt in ceata,nu reusesc sa inteleg cum este cu tva-ul asta, m-am uitat iar prin cod.f. si in tva dar nu am reusit sa gasesc nimic din care sa pot intelege ceva iar la partea cu impozitul am gasit intr-adevar H.G. 467/1991 - LEGEA NR.25/1992 care spune de impozitul de 7%.
Va rog frumos, ma puteti lamuri cum se face cu tva-ul acesta? cum se inregistreaza sau cum se deduce?
Multumesc mult anticipat!!!!


Conform Art.1 din Codul fiscal alin.(3) si (4) ,(3)" in materie fiscala, dispozitiile prezentului cod PREVALEAZA asupra oricaror prevederi din alte acte normative, in caz de conflict intre acestea aplicandu-se dispozitiile Codului fiscal" si (4)"daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care Romania este parte, se aplica prevederile acelui tratat".
In concluzie impozitul in codul fiscal este de 16% din profit sau impozit pe venit la micro.
Buna ziua tuturor!!
Imi cer scuze anticipat daca nu aici trebuie sa postez intrebarea dar, cautand prin forum, nu am gasit un alt loc potrivit pentru postare. problema este urmatoarea: unul din adm. societatii a plecat in grecia si a adus o factura de la hotelul unde a fost cazat. cautand pe forum, am inteles ca nu i se poate acorda diurna deoarece nu are contract. ok! problema este ca mi-a adus factura tradusa pe care, la sfarsit,scrie: "de incasat....". intrebarea mea este: cum inregistrez eu aceasta factura ca incasata, daca nu am nici o dovada (ch./b.f.) de incasare? l-am intrebat pe adm. roman si mi-a spus ca acolo nu se da decat factura(?!?!). #-o pai daca la noi trebuie dovada incasarii, nu este valabil si la ei?:-/ valoarea este de 203 euro, e cu tva dar.....e "de incasat". cel putin asa a fost tradusa.
Multumesc mult anticipat!!!!!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Prestari servicii intracomunitare scutite de plata tva Daria8 Daria8 Buna ziua, Am mare nevoie de un sfat, va rog Am o societate neplatitoare de TVA in Romania. In luna decembrie am solicitat inregistrarea ca platitor de ... (vezi toată discuția)
Pfa, norma de venit, neinregistrat scopuri tva, ce implica depasirea pafonului Popu Popu Buna, sunt PFA, norma de venit, neinregistrat in scopuri de TVA. Facturez doar pentru o firma din SUA, servicii informatice; as dori sa stiu ce anume implica ... (vezi toată discuția)
Facturare cursuri de formare profesionala anansc83 anansc83 Buna ziua, Furnizorul de formare profesionala \"A\" din RO are cod CAEN 8559 neplatitor de TVA, fiind autorizat de CNFPA, iar beneficiarul cursurilor este ... (vezi toată discuția)