1. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) - lunar
2. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 (format electronic) - alte termene
3. Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta
4. Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104
5. Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224
6. Declaratia privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise pe trimestrul precedent Formular 225
7. Decontul de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 (format electronic)
8. Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent Formular 301 (format electronic)
9. Declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES
10. Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394
11. Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta.
Buna ziua,
Am rugamintea sa ma indrumati si pe mine in legatura cu F 225. In speta anul trecut l-am incheiat cu pierdere iar in acest prim trimestru nu am efectuat tranzactii de vanzare actiuni. Cum procedez in acest caz?
Multumesc anticipat.
Cu stima,
PENTRU O FIRMA DESCHISA ANUL ACESTA LA SFARSITUL LUI FEBRUARIE,SI INREGISTRATA CA PLATITOARE TVA IN MARTIE, FARA ACTIVITATE PANA ACUM ,CE FORMULARE SE DEPUN OBLIGATORIU LUNAR?
Declaratia 100 si decontul de TVA - formular 300, chiar daca sunt pe 0. Daca aveti salariati declaratia 112.
Declaratia 394 se depune numai daca in perioada de raportare au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare. In cazul Dvs., nu depuneti.
Cum ati stabilit depunerea decontului de TVA? Decontul de TVA se poate depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual. In functie de acesta si declaratia 394 se depune la fel.
AM O NELAMURIRE.
AM INCERCAT SA COMPLETEZ DECL. 100 SI DECONTUL TVA 300 AFERENTE LUNII APRILIE, DAR PT 100 (103 IMPOZ PE PROFIT DATORAT DE PERS JURIDICE ROMANE) CAND SCRIU LUNA 04 APARE MESAJ CA OBLIGATIA 103 ESTE TRIMESTRIALA.ASTA INSEAMNA CA SE DEPUNE TRIMESTRIAL? LA FEL SI LA DECLARATIA 300(FIRMA INCA NU ARE ACTIVITATE SI ESTE PLATITOARE DE TVA TRIMESTRIAL)? CE DEPUN LUNA ASTA?
MULTUMESC
Declaratiile aferente lunii aprilie au avut termen de depunere data de 25 mai.
Declaratia 100 este trimestriala sau depinde cum ati facut Dvs. optiunea. Pe 25 aprilie a fost termenul de depunere al declaratiei 100 aferenta trimestrului 1. Urmatorul termen este 25 iulie, pentru trimestrul 2.
La fel si pentru decontul de TVA. Trebuia depus in aprilie, urmatorul il depuneti in iulie.
Daca nu aveti salariati ca sa depuneti 112, nu aveati nicio obligatie declarativa in 25 mai aferenta lunii aprilie.
:offtopic:
Va rog nu mai folositi scrierea cu majuscule, este obositoare si contravine Regulamentului forumului.
Multumesc pentru intelegere.
Gabriela Ionescu