Buna ziua.
Am introdus o factura de la un furnizor, din greseala, cu luna februarie, nu cum martie cum trebuia in mod normal :(((( astazi mi-am dat seama :(.Cum as putea sa indrept aceasta greseala?
In situatia in care ati depus raportarile legate de TVA(daca sunteti inregistrata in scopuri de TVA), procedati in felul urmator:
1. eliminati factura din luna februarie(dupa cum va permite programul),
2. refaceti declaratia 394 pentru luna februarie,
3. inregistrati factura in luna martie si declarati-o prin decontul 300 si declaratia 394 la martie,
4. inregistrati diferenta de TVA aferenta lunii februarie pe coloanele de regularizari cu minus.
Aceasta este varianta cea mai simpla. Varianta mai complicata este corectarea decontului de TVA aferent lunii februarie.