Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati cu o neclaritate.
Am emis in anul 2012 o factura de servicii.
In anul 2013 ma fost nevoit sa stornez o parte din ea, pentru ca nu a fost acceptata la plata in totalitate .
Va rog sa-mi spuneti cum pot inregistra corect factura, stornand venitul in anul acesta sau inregistrandu-o prin contul 117?
Va rog daca se poate sa-mi dati si baza legala.
Stornare factura:
4111=117 analitic distinct -Erori 2012, cu valorile in rosu
si daca este cazul, tot in rosu
4111=4427 , cu regularizare TVA colectat in luna in care se inregistreaza eroarea
Diminuare impozit aferent
117 Erori 2012=441 cu valorile in rosu
Rectificativa 101 pentru anul 2012
Daca ati depus declaratii recapitulative, 394/392, veti depune rectificative, daca este cazul.
Baza legala, Ordinul 3055/2009, a se vedea functiunea contului 117