O societate din Italia preseteaza servicii in valoare de 2000 eur pentru o societate platitoare de tva din Romania. Societatea din Italia da societatii din Romania certificatul de rezidenta fiscala pentru evitarea dublei impuneri pe date de 01.06.2013. Cum se inregistreaza achizitia de servicii pentu societatea din Romania pe data de 01.03.2013 si pe data de 01.07.2013.
Va multumesc
Pai certificatul este valabil pt o perioada( nu am inteles care)
Daca factura este facuta in per respectiva, inregistrati normal factura cu taxare inversa si ii platiti suma.
Daca nu, inregistrati fact tot asa dar la plata retineti 16% si virati la statul roman.
Impozit nerezidenti
gratic
In cazul unui import de prestari servicii intracomunitare, se face retinerea la sursa a impozitului pe venitul nerezidentilor, chiar daca furnizorul de ... (vezi toată discuția)