Sunt PFA neplatitor de TVA. Dupa indelungi "cercetari" am inteles ca este necesar sa ma inscriu in ROI si ca voi primi un cod de TVA valabil doar pentru UE, dar ca voi ramane neplatitor de TVA in tara. Ceea ce nu imi este foarte clar este cum voi proceda mai departe. Sa presupunem ca achizitionez produse (pt uz propriu) in valoare de 100 Euro + TVA. Ce obligatii imi revin in acest caz in tara? Iar cand facturez catre client din UE, facturez cu TVA sau fara?
Facturi catre clienti din UE : fara tva.( se foloseste codul de tva)
Facturi catre clienti din UE neplatitori: fara TVA( se foloseste cuiul de la registru, cel fara tva)
Cumparari de la furnizori din UE platitori de TVA: Le dati codul de tva, va factureaza fara tva si in tara calculati 24 % si-l declarati-platiti pana pe 25 luna viitoare( Declaratia 311)
Cumparari de la furnizori din UE NEplatitori de TVA: fara tva ca pana acum.
Caz facturare tva ue
Cik22
Societate (SRL) din Romania, platitoare TVA (neinscrisa in ROI), comercializeaza diverse produse cu amanuntul.
Ocazional, o societate comerciala din UE ... (vezi toată discuția)