maria3000 a scris:
Va rog frumos, nu este nimeni pe aici sa ma lamureasca si pe mine?
mai este ceva ce acum imi dau seama ca nu am inteles bine: daca primesc o factura din grecia ptr. prestari servicii (respectiva este platitoare tva), ea vine fara tva asa ca fac taxare inversa, deci plateste ea sau eu?; trimit factura in grecia tot ptr. prest. serv. fara tva pe ea,clientul face taxare inversa si plateste tva......eu sau ea (clienta)?
am reusit sa le incurc #-o ieri am crezut ca am inteles.....
va rog mult sa ma lamuriti ptr. ca este taaaaaare urgent:help:
In contabilitate se va face inregistrarea 4426 = 4427 atat la cumparator cat si la furnizor. Aceasta inregistrare este denumita ”autolichidarea taxei pe valoarea adaugata”. In cazul vanzatorului deducerea taxei pe valoarea adaugata la nivelul taxei colectate este similara cu incasarea acesteia, iar la cumparator colectarea taxei pe valoarea adaugata la nivelul taxei inscrise in factura este echivalenta cu plata acesteia.