Multumesc mult ptr promtitudine si ptr raspunsurile pertinente !Am pus in "balanta" riscurile neinregistrarii in scop tva ,si am concluzionat ca se pot intampla multe lucruri "rele" ,fiind la mintea si mana organului de control in a incadra sau nu obligatia de inregistrare in scopuri tva ,si opiniile diferite de la un inspector la altul,iar speranta mea de a primi lamuriri certe de la ANAF "a sucombat ".Am decis sa dau curs inregistrarii la ANAF ,documentele se afla depuse acolo ,dar am cerut pasuire ptr documentare.Teoretic ,de la 1 feb trebuie sa se factureze in conditii de PFA cu cod fiscal ,dar intrucat nu se factureaza cu tva nu va fi tva colectata .Diferenta fata de vechea factura va fi mentionarea codului de tva acordat si inlocuirea referirii la articolului din CF care guverneaza nefacturarea cu tva . In cazul meu ,ce articol invoc ?133 (2) Loc prestare servicii in afara Romaniei ? 126 (1) Operatiuni neimpozabile in Romania ? Sau ambele ?Nici la acest aspect nu mi s-a dat un raspuns de la ANAF sector .Legat de aspectul deducerii tva aferent achizitiilor si serviciilor ,sunt aspecte diferite : - ptr chelt facute in afara Romaniei (cazare ,transport ,mancare etc ) unde imi prind urechile in a descifra ce taxe si tva sunt trecute in facturi ,iar recuperarea prin solicitare este mai mult decat imposibila aproape de zero ca speranta de recuperare .cu documente multe,pe o filiera "serpuitoare" ,sunt nevoita sa trec intreaga valoare pe costuri ,si nu stiu daca se considera chelt deductibila fiscal ,sau partea de tva (banuita ca valoare cacisunt greu de inteles scrierile celor in diverse tari ) este nedeductibila ? - Pentru cele din Romania ca de ex bonuri de parcare aeroport ,bonuri combustibil de val mici etc, intentionez sa le trec integral pe costuri ,iar in acest caz bugetul este avantajat ,caci nu restituie acel tva -influenta in plus ,dar se influenteaza in minus cu 16% si 5,5 % aferent tva inclus pe costuri .In Codul Fiscal art 145 (2) se spune ca "orice persoana impozabila ARE DREPTUL DE DEDUCERE a tva ...." ,deci are dreptul ,dar nu obligatia .Dv ce parere aveti ? Cum se trateaza problema din punct de vedere al TVA ,dar si din punct de vedere al venitului net,si pe mai departe al impozitului pe venit ? Daca mi se da codul tva si voi aplica in noile conditii ,am sa mai apelez la bunavointa dv ptr ceva lamuriri in legatura cu modul de completare a decl 300 -decont tva ,si decl 394 ,caci nici la aceste aspecte nu am putut obtine de la ANAF ceva sfaturi .Inca o data ,va multumesc,mi-ati fost de un real folos , mi-at intins o mana de ajutor la nevoie , sunteti o persoana fffff amabila .