milan a scris:
cum faci stornarea? numai tvaul se storneaza pe factura?
corect ar fii sa stornezi toata factura si sa repui corect cu taxare inversa,nu?
iar in decot unde treci respectivul tva stornat, la regularizari?
Ajustarea bazei de impozitare este permisa prin art. 138 lit. d) din Codul fiscal si poate fi efectuata numai dupa data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si numai daca hotararea respectiva a ramas definitiva si irevocabila.Pe factura emisa se face referire la factura initiala si se inscrie mentiunea „ajustare baza de impozitare“.
Ex:
Ajustare baza de impozitare la factura nr. /data ,conform art. 138 lit. d), hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila din data de ........Valoare fara TVA (in rosu) TVA (in rosu) Total factura
si preluarea in jurnalul de vanzari prin inscrierea cu semnul minus a valorii totale, respectiv baza de impozitare si TVA colectata aferenta .